你好是不是上期有留 抵退稅,有就是這個(gè)稅轉(zhuǎn)出來(lái)的?

老師 小規(guī)模申報(bào)表增值稅帶出來(lái)是3個(gè)點(diǎn),開(kāi)的票上是1個(gè)點(diǎn),結(jié)轉(zhuǎn)按1個(gè)點(diǎn),那么跟報(bào)表數(shù)字不就對(duì)不上了嗎?怎么處理呢
老師,增值稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一行怎么帶出來(lái)數(shù)字了呢?是什么意思?
老師/增值稅申報(bào)表這個(gè)19欄次的數(shù)字是怎么算出來(lái)的,我拿銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出算下來(lái)的數(shù)字不是這個(gè)數(shù)
出口退稅企業(yè)做的增值稅納稅申報(bào)表,表里面的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是什么意思?
老師你好,查賬發(fā)現(xiàn)往期發(fā)票勾選了,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)沒(méi)帶出來(lái)數(shù),但是按照未帶出進(jìn)項(xiàng)數(shù)的表報(bào)了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)跟未勾發(fā)票選有差額,差額就是之前已勾選申報(bào)表帶不出來(lái)的那個(gè)數(shù),想問(wèn)下老師,這個(gè)錯(cuò)誤要怎么辦?白勾選了嗎?要怎么處理???
新班的個(gè)體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個(gè)體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒(méi)有勞務(wù)報(bào)酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬所得稅種嗎
核定征收的個(gè)體,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是根據(jù)銷(xiāo)售總收入來(lái)申報(bào)還是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)申報(bào)?
老師,像擔(dān)保機(jī)構(gòu)做這種擔(dān)保費(fèi)用我是到財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他還是需要建立一個(gè)擔(dān)保費(fèi)用科目了。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)憑證后面對(duì)應(yīng)的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務(wù)局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對(duì)不對(duì)?(說(shuō)了什么容積率)
工程的1000多的焊接設(shè)備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費(fèi)用
中途建賬,其他流動(dòng)資產(chǎn)上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有520萬(wàn),新的報(bào)表只有0,上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)470萬(wàn),新的報(bào)表是-42萬(wàn),怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個(gè)季度的專(zhuān)票一共一萬(wàn)二,也在9月30日開(kāi)出二十萬(wàn)普票,本月申報(bào)第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負(fù)數(shù),想請(qǐng)教下老師,是因?yàn)殚_(kāi)出的不是專(zhuān)票導(dǎo)致負(fù)數(shù)嗎?
個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司時(shí)已開(kāi)清稅證明,現(xiàn)在報(bào)公司稅還要把之前個(gè)體戶的賬也做進(jìn)去嗎


老師,我們退稅了,但是申請(qǐng)的退稅金額好像是4000多,不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)字呢
你好 金額是自動(dòng)帶出來(lái)的,對(duì)的情況下要找稅局?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!