你好,如果不需要交增值稅的話,忽略這個差異就可以的。

老師,因為我們開1個點的普票,不超過30萬,不用交稅,稅局說這種情況,增值稅按照帶出來的3個點直接申報,不用填減免的附表,(而且填不了,填了無法申報),現(xiàn)在就導(dǎo)致,賬上1個點,報表3個點,賬表對不上,我想問的是,這種對不上,該怎么處理,怎么調(diào)賬呢
老師您好!我們是小規(guī)模,上個季度開票5個點的是15萬,1個點的是10萬,增值稅申報表主表要怎么填,沒有1個點的,
老師 小規(guī)模申報表增值稅帶出來是3個點,開的票上是1個點,結(jié)轉(zhuǎn)按1個點,那么跟報表數(shù)字不就對不上了嗎?怎么處理呢
小規(guī)模公司4月份申報第一季度增值稅,免稅銷售額填進去,系統(tǒng)自動帶出的免稅的稅額是3個點的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個點做的,應(yīng)該怎么辦?以前申報的時候,系統(tǒng)帶出來的都是1個點的稅額,4月份稅率調(diào)整帶出了3個點的稅額
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應(yīng)為3但是有部分開為了1申報的時候是按票面收入3的稅率算的實際上比開的1多了3個點做分錄多出的兩個點怎么做呢?按收入申報對嗎
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?