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你好,我想請問出口企業(yè)年報表應(yīng)交增值稅該怎么填寫?銷項稅額0,進項稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額
請給增值稅申報表主表里面的進項稅額、銷項稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對應(yīng)的是余額表里面的哪些明細科目呢?
計算當(dāng)期發(fā)生的增值稅進項額 計算當(dāng)期進項稅轉(zhuǎn)出的合計數(shù) 計算當(dāng)期增值稅銷項稅額 計算當(dāng)期免抵退稅額 計算當(dāng)期該企業(yè)申請的出口退稅額 計算當(dāng)期該企業(yè)留抵稅額
出口退稅企業(yè)做的增值稅納稅申報表,表里面的銷項稅額,進項稅額,上期留抵稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出分別是什么意思?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報增值稅時增值稅申報表期末留抵稅額15萬 (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報表銷項稅額15萬 進項稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務(wù)金額確認收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關(guān)費,海運費,港雜費,拖車費開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點的運輸發(fā)票,目前我借用人家運輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點5的稅點,我如果自己注冊公司大概能省下幾個點的費用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進項嗎
銷項:就是您這個月銷售額*稅率
進項:您這個月采購商品對應(yīng)的采購稅
上期留抵:您上個月沒用完,可以這個月用的進項稅
進項稅轉(zhuǎn)出:您以前作為了進項稅,這個月不符合條件了,需要返還給稅務(wù)局的稅額
留抵退稅怎么理解?
退稅就是出口企業(yè)可以在出口的時候申請退回國內(nèi)環(huán)節(jié)繳納過的稅