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老師你好,一般納稅人應(yīng)交稅費貸方有余額,但是我稅金已經(jīng)全部交完了。這個差額是之前年度錯的,已經(jīng)查不到明細(xì)了,我要如何調(diào)整呢

2022-05-04 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-04 09:15

你好同學(xué),咱要把應(yīng)交稅費這個科目沖成零,咱就借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入就可以的。

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你好同學(xué),咱要把應(yīng)交稅費這個科目沖成零,咱就借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入就可以的。
2022-05-04
你好同學(xué),咱現(xiàn)在呢,就是把這個應(yīng)交稅費這個科目給沖掉,沖成零,然后讓賬務(wù)上變成正確的就可以了,那你在貸方的話,你可以借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入。
2022-05-04
?你好? ?那你這個之前結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是錯誤了。 去檢查下結(jié)轉(zhuǎn)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)金額??
2021-06-22
你好? ? ?那你調(diào)整即可。? 應(yīng)該是四舍五入的;? ? ? 如果這個不繳納了 你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去??
2021-08-11
你好!外帳最好查明原因在做調(diào)整,可以先計入待處理財產(chǎn)損益
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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