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老師你好,一般納稅人應(yīng)交稅費貸方有余額,但是我稅金已經(jīng)全部交完了。這個差額是之前年度錯的,已經(jīng)查不到明細了,我要如何調(diào)整呢

2022-05-04 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-04 09:14

你好同學,咱現(xiàn)在呢,就是把這個應(yīng)交稅費這個科目給沖掉,沖成零,然后讓賬務(wù)上變成正確的就可以了,那你在貸方的話,你可以借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶zr76 追問 2022-05-04 09:19

不知道錯在哪里,可以直接做營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-04 09:24

可以的,正因為你不知道,所以咱只能記到營業(yè)外收入了。

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快賬用戶zr76 追問 2022-05-04 09:25

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-04 09:27

祝您生活愉快感謝五星

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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