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老師好,我新接一家公司的賬,一般納稅人,應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額,但是不用交稅的,可能是之前的增值稅幾個明細科目弄錯了,現(xiàn)在咋辦?

2020-09-15 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-15 16:52

你好!外帳最好查明原因在做調(diào)整,可以先計入待處理財產(chǎn)損益

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快賬用戶5536 追問 2020-09-15 16:53

分錄咋做?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 16:55

借 應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 待處理財產(chǎn)損益

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快賬用戶5536 追問 2020-09-15 17:43

待處理財產(chǎn)損益是資產(chǎn)類科目,這樣不會虛增資產(chǎn)?待處理財產(chǎn)損益后續(xù)要做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 17:52

你好,查明原因后再做相關(guān)的處理。

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快賬用戶5536 追問 2020-09-15 17:53

這就是歷史遺留問題了

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齊紅老師 解答 2020-09-15 17:55

你好!最簡單的辦法是記錄營業(yè)外收入。 從賬面上來看是不用支付的負債。

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你好!外帳最好查明原因在做調(diào)整,可以先計入待處理財產(chǎn)損益
2020-09-15
是應該用應交稅費-應交增值稅
2021-12-21
你好,每個月末,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅
2020-10-04
你好,你可以借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-簡易征收
2025-08-04
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
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