你好? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和 銷項 進項是相互抵消的 最后余額是零
老師,請問一般納稅人在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。。那么借方科目下月交稅也不能抵消,就一直掛在賬上?
月末結(jié)轉(zhuǎn)時若銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)時候的借方轉(zhuǎn)出未交增值稅豈不是一直有金額?
老師,銷項大于進項,那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師,一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月初交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是借方余額, 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
老師好,請問,實收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點呢
老師,您好 我們收到一張員工報銷發(fā)票,稅務(wù)認定風險提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實際就是員工出差的住宿費,發(fā)票,付款截圖都有。做費用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費用退回來嗎?
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工商年報里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額,怎么算
你好老師, 摘要:報銷3月采購篷布款項, 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實際平臺支付的金額與實際報銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
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老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個稅申報表已經(jīng)上報,能不能撤回更改?
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請問員工離職,公司發(fā)的補償金需要報個人所得稅嗎
老師,我問的是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目,我做起是有余額的。
而應(yīng)交稅費—未交增值稅的話,繳稅的時候可以抵消掉,可轉(zhuǎn)出未交增值稅不能抵消
是的 但是同時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)? 以及(進項稅) 都有余額 最后是抵消的
怎么抵消的,不用做分錄嗎?
不需要做分錄 你的科目余額表里面就是抵消的?