你好,你這個(gè)比如借,管理費(fèi)用,差旅費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師好,法人做飛機(jī)出差,帶了2個(gè)不是單位的員工,只把法人的機(jī)票計(jì)入差旅費(fèi)。一同連機(jī)票寄回來的保險(xiǎn)費(fèi)是4張40元,還有1張10元的“同城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的定額發(fā)票”,這個(gè)怎么分?jǐn)偟椒ㄈ松砩??不分?jǐn)偠加?jì)入差旅費(fèi),可以嗎?
老師您好,我想咨詢一下費(fèi)用報(bào)銷這方面,今天收到一張餐費(fèi)普通發(fā)票,金額1000元,是公司員工出差回來需要報(bào)銷,用銀行基本戶把餐費(fèi)款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上,這樣付錢可以嗎?
9月給員工購買意外險(xiǎn)收到銷售方增值稅專用發(fā)票, 該發(fā)生在10初已經(jīng)認(rèn)證抵扣,并且繳納了增值稅,10月中發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)條款有問題,經(jīng)過溝通保費(fèi)還是21413元,但是需要把,增值稅專用發(fā)票退回,對方重新開了電子普通發(fā)票, 原來的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
老師好,我公司員工開的住宿費(fèi)發(fā)票,回來后不符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)沒有給他報(bào)銷,然后他把發(fā)票扔了,但是稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里有這張沒有認(rèn)證的發(fā)票,該如何處理?需要做賬嗎?
老師你好,我有一個(gè)問題啊,你比如說嗯我們新成立的企業(yè),然后自己的員工去給公司辦業(yè)務(wù),然后涉及到這個(gè)住宿,然后那個(gè)它產(chǎn)生的住宿費(fèi),然后要求住宿方給他開發(fā)票,就是開到公司名下,就是說這個(gè)入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開的這個(gè)住宿費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是肯定可以入憑證的,還有就是說這個(gè)付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費(fèi)的這么一個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證呢?還是說嗯讓住宿方給員工開一張現(xiàn)金收據(jù)就可以?就是說,嗯,關(guān)于住宿費(fèi)的這個(gè)完整憑證的話,發(fā)票肯定是少不了,嗯,是發(fā)票加轉(zhuǎn)賬支付的截圖憑證呢?還是說發(fā)票加那個(gè)住宿方開的現(xiàn)金收據(jù)就可以了?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師 這筆進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣 但是報(bào)銷了
你好你如果不能抵扣,你就做轉(zhuǎn)出,就是上面的憑證。
老師 我本來也沒有抵扣 只是做了費(fèi)用報(bào)銷
你好,你拿到這張票的時(shí)候,你做了什么憑證了呢?
這張是個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)-住宿費(fèi) 員工開的專票,我沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選 借招待費(fèi)300貸銀行300 現(xiàn)在老師說這張 不能報(bào)銷 又不用員工退回 我就不知道賬務(wù)怎么處理了
你好,那你就直接借營業(yè)外支出,貸招待費(fèi)。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。