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Q

老師,我想問一下,咱們現(xiàn)在的進(jìn)項稅留底退稅,應(yīng)該怎么做賬呢?

2022-05-03 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-03 09:57

你好 計算留抵稅額時,借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實際退稅后,借記“銀行存款”,貸記“留抵稅額退稅”。

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快賬用戶3444 追問 2022-05-03 09:58

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-05-03 09:59

不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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快賬用戶3444 追問 2022-05-03 09:59

一級科目應(yīng)該做什么⊙?⊙?應(yīng)收賬款嗎?還是其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2022-05-03 10:00

一級科目是要用應(yīng)交稅費的

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快賬用戶3444 追問 2022-05-03 10:01

應(yīng)交稅費-應(yīng)收留底稅額退稅款嗎?

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快賬用戶3444 追問 2022-05-03 10:04

還是說不需要一級科目,直接增加一個應(yīng)收留底稅額退稅款就可以了

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齊紅老師 解答 2022-05-03 10:04

你這個最好是放在應(yīng)交稅費的,下面的

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快賬用戶3444 追問 2022-05-03 10:07

哦哦好吧,那就是說得新建一個應(yīng)交稅費-應(yīng)收留底稅額退稅款了。

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齊紅老師 解答 2022-05-03 10:10

是的,你的理解是正確的

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你好 計算留抵稅額時,借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實際退稅后,借記“銀行存款”,貸記“留抵稅額退稅”。
2022-05-03
。借銀行存款,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-16
?你好;? ?不單獨設(shè)置的; 比如說:一、根據(jù)正常銷售,確認(rèn)收入 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 二、繳納增值稅時 本月上交本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 三、計提應(yīng)收的增值稅返還 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入--政府補助 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款?
2022-11-10
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-05-11
你好;? ? 你進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)即可; 比如? ?? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-01-12
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