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請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅留底應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄呢?

2023-01-12 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 14:32

你好;? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)即可; 比如? ?? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

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快賬用戶3726 追問 2023-01-12 14:39

最后留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-12 14:42

?你好; 掛著的;? ?以后抵減的??

頭像
快賬用戶3726 追問 2023-01-12 14:45

下個(gè)月和未交增值稅的貸方余額直接抵減嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-12 14:50

? 是的;直接抵減的 ;是的? ?

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