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勞務(wù)人員每月有幾十萬的勞務(wù)費發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務(wù)一起開具出來,那做賬的時候是暫估沒發(fā)票的費用還是計入預(yù)付賬款核算,等次月收到發(fā)票再沖掉暫估或者一次性計入費用沖預(yù)付

2025-09-11 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-11 08:57

你好,先暫估,后續(xù)再沖減了,重新做。

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快賬用戶4563 追問 2025-09-11 09:13

比如這個月發(fā)生10元勞務(wù)費,次月發(fā)票加上次月發(fā)生的一共開來20萬,其中上月10元暫估的有發(fā)票的只有7萬,剩余3萬以后也不給開了該怎么做,上月如果暫估借管理費用10貸其他應(yīng)付款暫估10,借其他應(yīng)付款10貸銀行存款10,次月收到發(fā)票沖掉暫估10,借管理費用7貸其他應(yīng)付款7,那剩余3萬放在哪里

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:16

你好,不給了,就按7萬入賬就可以了。

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:16

你是說3萬發(fā)票不給了,實際還是有10萬是嗎

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快賬用戶4563 追問 2025-09-11 09:21

3萬發(fā)票不給開了,實際上3萬在上月實際支付出去了,上面那個分錄借其他應(yīng)付款10貸銀行存款10就包含3萬

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:22

你好,那就按10萬入賬,3萬沒有發(fā)票的,匯算清繳調(diào)整

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快賬用戶4563 追問 2025-09-11 09:25

暫估沖掉了10萬發(fā)票來了7萬還是按照10萬入賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-11 09:31

你好,是的。按10萬入賬。

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你好,先暫估,后續(xù)再沖減了,重新做。
2025-09-11
從租賃期開始咱就開始做分錄。如果你提前付的款,付款時是借預(yù)付賬款貸銀行存款。然后租賃期開始,每個月就是借管理費用貸預(yù)付賬款。
2023-06-26
同學(xué)你好,可以應(yīng)付賬款
2020-12-26
同學(xué)你好,可以先計入費用; 如果先計提,需要在稅前扣除嗎?——可以在稅前扣除;
2022-01-14
借:主營業(yè)務(wù)成本 15萬 貸:應(yīng)付賬款——暫估 15萬 ① 沖銷暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本 -2萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估 -2萬(紅字) ② 按發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2萬 貸:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 2萬 ③ 支付貨款: 借:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 2萬 貸:銀行存款 2萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 15萬 貸:應(yīng)付賬款——暫估 15萬
2025-05-15
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