你好 放到應(yīng)付帳款的

老師,預(yù)付賬款貸方余額要重分類到哪個(gè)科目??
老師,審計(jì)重分類調(diào)整中,應(yīng)付賬款的貸方金額為什么要重分類到預(yù)付賬款的借方金額?
老師,預(yù)付賬款科目余額表是貸方余額,科目重分類后,在財(cái)務(wù)報(bào)表里會(huì)在應(yīng)付賬款科目嗎
請(qǐng)問老師,圖片這個(gè)說法,科目余額表應(yīng)付賬款900萬,但是借方100萬,貸方1000萬,余額900元。做重分類后:借 預(yù)付賬款100萬 貸:應(yīng)付賬款100萬。做完重分類后:資產(chǎn)增加100萬,因預(yù)付增加100萬,這樣理解對(duì)吧?
預(yù)付賬款的貸方重分類科目是哪個(gè)
工會(huì)出納去取現(xiàn)支付職工文體活動(dòng)支出,會(huì)計(jì)是根據(jù)銀行流水做賬的時(shí)候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動(dòng)支出-文體活動(dòng)支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動(dòng)支出-文體活動(dòng)支出 貸:銀行存款
電商最近出臺(tái)了新政策,天貓京東等平臺(tái)自動(dòng)傳遞收入總額到稅務(wù),繳納增值稅,我們公司合作的供應(yīng)商一部分是正規(guī)企業(yè),有增值稅發(fā)票,也有44%是向茶農(nóng)采購的,茶農(nóng)采購的可以要求茶農(nóng)去稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票嗎?茶農(nóng)會(huì)產(chǎn)生什么成本呢
虛開金額在一萬一下,可以并處5萬元一下的罰款,虛開金額是稅額還是開票的金額
老師:連瑣藥店總部與分公司怎么交增值稅
老師,我們公司買了一臺(tái)二手機(jī)動(dòng)車,一共是37000元,但是對(duì)方只給我們開了2000的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)賬我要怎么入啊,都是老板個(gè)人付的
老師,請(qǐng)教一下,城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,餐飲業(yè),年末收到旅行社的餐費(fèi)比我們實(shí)際掛賬金額少,怎么做會(huì)計(jì)分錄?支付旅行社的傭金這筆錢可以做成減營(yíng)業(yè)收入嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),2023年度的銷項(xiàng)發(fā)票,沒有結(jié)算,雙方業(yè)務(wù)取消。開具紅字發(fā)票,做: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù)) 1、還需要做筆調(diào)整未分配利潤(rùn)分錄嗎? 2、發(fā)票、賬調(diào)整完,還需要調(diào)整2023年的報(bào)表嗎?
車間生產(chǎn)領(lǐng)用配件及消耗品要求以舊換新并要求財(cái)務(wù)監(jiān)管,問財(cái)務(wù)如何監(jiān)管?
個(gè)稅只申報(bào)法人一個(gè)人的200,為啥還產(chǎn)生個(gè)稅了


那其他應(yīng)收款貸方余額呢?
其他應(yīng)收款貸方余額放到其他應(yīng)付款 那預(yù)付貸方為啥不放到預(yù)收???
你好 預(yù)收針對(duì)收入的 以后分紅先沖其他應(yīng)付款 剩余的在做成本費(fèi)用
其他應(yīng)收款在貸方會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 重分類到其他應(yīng)付款 不如直接做其他應(yīng)付款