對(duì)的是的,是這么做的
某企業(yè)“應(yīng)付賬款”科目月末貸方余額40000元,其中:“應(yīng)付甲公司賬款”明細(xì)科目貸方余額35000元,“應(yīng)付乙公司賬款”明細(xì)科目貸方余額5000元;“預(yù)付賬款”科目月末貸方余額30000元,其中:“預(yù)付A工廠賬款”明細(xì)科目貸方余額50000元,“預(yù)付B工廠賬款”明細(xì)科目借方余額20000元。該企業(yè)月末資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目的金額為(????)萬(wàn)元。
老師,預(yù)付賬款貸方余額要重分類(lèi)到哪個(gè)科目??
老師,您好!填資產(chǎn)負(fù)債表,表中的應(yīng)付賬款,可以根據(jù)科目余額表填報(bào)嗎? 應(yīng)付賬款是應(yīng)付帳款的貸方余額+預(yù)付賬款的貸方余額,但是我的科目余額表中的預(yù)付賬款的余額在借方,該怎么算
老師,預(yù)付賬款科目余額表是貸方余額,科目重分類(lèi)后,在財(cái)務(wù)報(bào)表里會(huì)在應(yīng)付賬款科目嗎
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)付賬款的取數(shù),應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款科目所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列,這里的所屬明細(xì)科目是要去看其所有明細(xì)科目還是只看一級(jí)科目?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?