你好季度就可以紅沖的
老師,您好,19年匯算清繳,有585000的金額需要調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅。公司是小微企業(yè),這筆增加的金額可以享受當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠政策么。還是必須按25%的稅率繳納么。
老師,小微企業(yè)所得稅是按季度應(yīng)納稅所得額的20%匯算預(yù)繳,然后到年末按照優(yōu)惠政策減按50%計(jì)算。還是每個(gè)月都可以減按50%呢
老師:您好,季度計(jì)提所得稅按沒有享受優(yōu)惠政策的金額數(shù),但預(yù)繳時(shí)按享受了優(yōu)惠政策繳納的,所以季度繳納數(shù)額小于計(jì)提的數(shù)額,請(qǐng)問是按季沖減平呢還是年底做處理?
老師好,請(qǐng)問當(dāng)小微企業(yè)一季度第二季度都享受優(yōu)惠政策,到了第三季度應(yīng)納稅所得額350萬了,沒有享受優(yōu)惠政策,按350×25%×20%=17.5交的稅,第四季度又符合小微企業(yè)了,請(qǐng)問,第三季度的怎么抵減第四季度的稅
老師好,我所在的是一家小規(guī)模納稅人,今年一季度累計(jì)開了83萬的票,除了增值稅享受3%減按1%政策外,其他的再無其他優(yōu)惠政策了嗎,增值稅,免征額,附加稅這些?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,管理費(fèi)用里的福利費(fèi)沒有從應(yīng)付職工薪酬科目里走,匯算清繳時(shí),填報(bào)福利費(fèi)這一欄,需要把管理費(fèi)用-福利費(fèi)里的金額填報(bào)進(jìn)去么?
老師,公司有一輛車,是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開的,他在2020年時(shí)就已經(jīng)過戶給個(gè)人了,現(xiàn)在才把過戶的發(fā)票拿給我,我應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)汽車,稅率應(yīng)該是多少?
為啥是叫做償債基金系數(shù)?【記憶】?jī)攤磥韮斶€——終值 。 15.【例】 某家長(zhǎng)計(jì)劃10年后一次性取出50萬元,作為孩子的出國(guó)費(fèi)用。假設(shè)銀行存款年利率為5%, 復(fù)利計(jì)息,該家長(zhǎng)計(jì)劃1年后開始存款,每年存一次,每次存款數(shù)額相同,共計(jì)存款10次。求每次存款 的數(shù)額是多少? A×(F/A,5%,10)=50 A×12.578=50 A=3.98(萬元)
你好,老師 請(qǐng)問收到投資款和股權(quán)投資款有什么區(qū)別不?都是貸記實(shí)收資本嗎
我司采購(gòu)合同,供應(yīng)商延期交貨,屬于違約,扣了違約金,這個(gè)違約金需要開發(fā)票給供應(yīng)商嗎?
我2024年同一筆費(fèi)用重復(fù)入賬兩次,匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,我做了調(diào)增。今年賬務(wù)我還需要做什么分錄去調(diào)整嗎?借:管理費(fèi)用-租金 11200 貸:其他應(yīng)付款 11200,要怎樣調(diào)整
老師:請(qǐng)問怎么在電子稅務(wù)局查詢某個(gè)員工近三個(gè)月繳納社保的證明?還是要員工本人自己下載?如果是員工本人下載具體怎么操作呢?
公戶收到員工生育津貼怎么做賬