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老師,您好,19年匯算清繳,有585000的金額需要調(diào)增,繳納企業(yè)所得稅。公司是小微企業(yè),這筆增加的金額可以享受當(dāng)時的優(yōu)惠政策么。還是必須按25%的稅率繳納么。

2021-06-30 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 12:17

是的, 如果調(diào)整后還是小微企業(yè)是安照優(yōu)惠后的算

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快賬用戶2249 追問 2021-06-30 12:30

調(diào)整后還是小微。謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-06-30 12:31

那就可以按照優(yōu)惠稅率計算?

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是的, 如果調(diào)整后還是小微企業(yè)是安照優(yōu)惠后的算
2021-06-30
現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅全年小于100萬是2.5個點,普票季度45萬內(nèi)不要交增值稅,開了專票就要交1個點的增值稅,這個季度獲利80萬,交2.5個點的企業(yè)所得稅就行。
2021-10-29
你好,應(yīng)納稅所得額小于100萬,減按照25%的20%;應(yīng)納稅所得額大于100萬小于200萬的,減按照50%的20%;應(yīng)納稅所得額大于200萬小于300萬的,按照20%;大于300萬的按照25%
2020-12-02
你好,同學(xué),兩個優(yōu)惠政策不能同時享受,需要選擇其中一個享受。你需要調(diào)整一下報表。
2021-05-30
你好是的,107040第一行里面。
2021-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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