你好,其實(shí)不區(qū)分關(guān)系不大。
老師,去年有幾個員工工資沒發(fā)全,假如10萬,我也沒記提,現(xiàn)在稅務(wù)局說可以讓個稅匯算清繳的時候加上然后交稅這樣 但是這10萬我做分錄做到了以前年度損益調(diào)整,那這樣的話,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候工資薪酬那里要不要加上這個10萬? 還是2021匯算清繳的時候加上?
老師,去年有幾個員工工資沒發(fā)全,假如10萬,我也沒記提,現(xiàn)在稅務(wù)局說可以讓個稅匯算清繳的時候加上然后交稅這樣 但是這10萬我做分錄做到了以前年度損益調(diào)整,那這樣的話,我在做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候工資薪酬那里可以加上這10萬嗎?
老師好,請問公司在21年初收到21年初開具的發(fā)票,費(fèi)用分別是18年19年20年的服務(wù)費(fèi),開的一張發(fā)票,會計做賬計入管理費(fèi)用,減少銀行存款,現(xiàn)在匯算清繳了,這個費(fèi)用可以稅前扣除嗎?謝謝
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因?yàn)橹辈ド婕暗匠渲祮栴},平臺需要給我們開充值發(fā)票,但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
老師您好!請教一下,我們是建筑工程公司項目,在2023年4月開具了349957元發(fā)票,稅率是9%,在異地預(yù)繳了,在次月5月申報匯繳了,但是6月份接到通知說,工程結(jié)算有誤多結(jié)算了,要把4月開具的發(fā)票紅沖掉,在開一張正確的276915元,4月份多預(yù)繳的稅額怎么辦,賬該怎么做。
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
老師好~咨詢下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更和稅務(wù)變更,目前辦理時點(diǎn)是先完稅,工商才能繼續(xù)辦理。這種操作大概是從什么時間開始的。早期工商變更是不是不需要稅務(wù)前置,可以僅做工商變更嗎?
多計提的折舊比本年折舊額大,匯算清繳時怎么填寫?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎金,匯算清繳怎么退不了個稅
老師請問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實(shí)務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
那宋老師,我是直接在匯算清繳做到24年的的里面嗎
你好,你的匯算清繳還沒有做的話,你可以做到24年。
那意思就是即便開的發(fā)票行程單日期有25年也沒關(guān)系是嗎
你好,是這樣的你這個單上他有沒有確認(rèn)二24年是多少金額?25年是多少金額?
沒有老師,是在一起的所以不好區(qū)分
你好這樣子的話你直接做到24年或者25年,不用分開兩年。
好的老師,我想做到24年,但是不太確定這樣做稅務(wù)會不會查 明白了老師那我就做到24年吧
你好這個沒什么關(guān)系的
那我這邊具體操作的話不用調(diào)賬就是需要更正24年第四季度的申報表,然后統(tǒng)計歸屬24年的發(fā)票進(jìn)行申報對嗎
你好,是的,就是這樣。
老師現(xiàn)在還可以更正第四季度的申報表嗎
你好,有的地方可以,有的省份不行。
嗯嗯老師歸屬24年的都是一些費(fèi)用,那如果報表不調(diào)整的話利潤總額沒法填呀。
你好,你問下你那邊12366看看。
看當(dāng)?shù)氐囊笫窃趺礃拥?