求銷項(xiàng)稅額350000*0.13=45500 進(jìn)項(xiàng)稅額是5000*0.09=450
銷售副食品給乙公司,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開(kāi)具給甲公司,甲公司另開(kāi)普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開(kāi)具給甲公司,甲公司另開(kāi)普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開(kāi)具給甲公司,甲公司另開(kāi)普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開(kāi)具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購(gòu)買方乙公司。請(qǐng)計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開(kāi)具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購(gòu)買方乙公司。請(qǐng)計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究