同學(xué)你好,甲公司的銷項(xiàng)稅=350000*13%%2B3000*9%(甲公司可以偶爾開經(jīng)營范圍之外的發(fā)票)=45770,進(jìn)項(xiàng)稅額=5000*9%=450(假定運(yùn)輸企業(yè)是一般納稅人)
案例分析題甲廠為增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為汽車輪胎,銷售汽車輪胎500個,不含稅售價200元/個。開具增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,稅額13000元,運(yùn)費(fèi)1090元。關(guān)于運(yùn)費(fèi)的處理有兩個方案:方案1:甲廠委托運(yùn)輸公司運(yùn)送汽車輪胎,支付運(yùn)費(fèi)1090元,取得運(yùn)輸公司向購買方開具的增值稅專用發(fā)票(運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元)并送達(dá)購買方手中。方案2:甲廠委托運(yùn)輸公司運(yùn)送汽車輪胎,支付運(yùn)費(fèi)1090元,取得運(yùn)輸公司向甲廠開具的增值稅專用發(fā)票(運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元)。同時甲廠向購買方收取運(yùn)費(fèi)1090元并開具普通發(fā)票。要求:請比較兩個方案的增值稅情況,并進(jìn)行納稅籌劃分析。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購買方乙公司。請計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計(jì)法,會計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究