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應(yīng)交稅費,本月進項轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致庫存大,應(yīng)交稅費借方余額大,怎么處理

2022-04-28 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 17:11

你好,那你最終的應(yīng)交稅費的余額和你報表里的是否實際的應(yīng)該存在的那個金額是否一致呢?

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:13

不一致,庫存實際沒有,賬上還掛著

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齊紅老師 解答 2022-04-28 17:14

那正常怎樣調(diào)整這個應(yīng)交稅費的,應(yīng)交稅費借方余額大的話,咱可以借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費,這樣把這個科目給調(diào)平了,然后匯算清繳的時候你要調(diào)整。

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:14

應(yīng)交稅費和報表里一樣,但實際沒有庫存了,都轉(zhuǎn)出了,賬上還掛著了,注銷市怎么處理

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:15

庫存大是不是還得交稅,應(yīng)交稅費借方余額正數(shù),是不是代表也要交稅

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齊紅老師 解答 2022-04-28 17:17

你好,在考慮這些問題之前,你先確定一下自己是簡易注銷還是一般注銷,因為簡易注銷的話,你不需要做賬的。

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:17

營業(yè)外支出是什么形式處理,匯算清繳怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-04-28 17:18

營業(yè)外支出的話,本身就是說咱的支出,然后導(dǎo)致利潤減少了,那么這個沒有發(fā)票,所以呢,咱要調(diào)增就是增加咱的利潤,你要在納稅調(diào)整表上最下面有行其他要調(diào)增。

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:21

營業(yè)外支出像我們這種屬于哪項的支出

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:23

庫存賬上有,但實際沒有了,怎處理

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齊紅老師 解答 2022-04-28 17:50

庫存商品盤虧時 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 經(jīng)批準處理后: 借:其他應(yīng)收款(可收回的保險賠償或過失人賠償) 借:管理費用 (屬于管理原因造成的 ) 借:營業(yè)外支出——非常損失(屬于非正常損失的) 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:52

只要企業(yè)庫存不符,都可以按照上述處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-28 17:53

您好,您這個應(yīng)該屬于賬實不符,所以可以這樣調(diào)整的。

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:53

應(yīng)交稅費金額大怎么處理

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 17:57

應(yīng)交稅費借方余額正數(shù),怎樣可以調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-04-28 18:08

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 18:09

老師,應(yīng)交稅費借方余額表示應(yīng)交的稅費,之前也沒有欠國家的,怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-04-28 18:19

好,我把憑證發(fā)給你了,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,這樣你就能調(diào)平了。這個原因不好說了,應(yīng)該是你之前做賬的時候存在的一些問題。

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快賬用戶7970 追問 2022-04-28 18:20

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-28 18:20

祝您生活愉快感謝五星

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