同學(xué),你好,是的,可以在這個(gè)月少交稅的

老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開的專票,跨年了,去年的現(xiàn)在可以沖紅嗎?沖紅了是不是可以抵這個(gè)月的稅金?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年8月開的普票,在這個(gè)月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖掉了,那是不是可沖本季主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?可以少交企稅?
老師,二比我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問一下去年開的普票,這個(gè)月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)沖紅,這個(gè)增值稅是否可以扣減?開的時(shí)候按1%,好像當(dāng)時(shí)開的時(shí)候沒超過季45萬沒交增值稅?,F(xiàn)在憑證怎么寫?
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營(yíng)業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
老師,小規(guī)模今年9月份沖紅了去年(2021)開的一張普票,因?yàn)楝F(xiàn)在都是免稅,而這個(gè)普票沖紅后,顯示負(fù)數(shù)稅額,去年沒有交稅,走的是營(yíng)業(yè)外收入,那現(xiàn)在該怎么做,負(fù)數(shù)稅額會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請(qǐng)問,我這個(gè)月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上?,F(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫,數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!

