 
                            您好,這個(gè)是不能開(kāi)票的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,預(yù)收了貨款,但是產(chǎn)品還沒(méi)生產(chǎn)出來(lái),可以先給客戶開(kāi)票嗎?
老師您好!客戶付了技術(shù)服務(wù)預(yù)付款,對(duì)方要求開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)給客戶,技術(shù)服務(wù)還沒(méi)開(kāi)始給客戶提供,這種情況我先不確認(rèn)收入可以嗎?
老師,您好,產(chǎn)品還沒(méi)生產(chǎn)出來(lái),客戶已打預(yù)付款,要求先開(kāi)發(fā)票,這樣能開(kāi)嗎
老師,已開(kāi)票但不符合收入確認(rèn)條件,就是設(shè)備還未生產(chǎn)出來(lái),但是客戶要發(fā)票才給預(yù)付款。這票開(kāi)出來(lái)確認(rèn)收入后要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本 遇到那種預(yù)收款還要開(kāi)票的客戶,這成本還真不好結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我公司是做生產(chǎn)拉鏈的,客戶要求做一款新產(chǎn)品,需要重新開(kāi)模具打樣品一批,現(xiàn)在我們要收取這批樣板的錢,收板費(fèi),我們開(kāi)發(fā)票能開(kāi)打樣費(fèi)嗎?對(duì)方要求開(kāi)票單位是“款”數(shù)量是2
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫(xiě)的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來(lái),底下是我寫(xiě)的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵完嗎,可以繼續(xù)開(kāi)銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無(wú)票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開(kāi)出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無(wú)票然后再正常做開(kāi)票的分路是么
老師,我想問(wèn)下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問(wèn);公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開(kāi)具發(fā)票和一大部分未開(kāi)票收入,按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


要等產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)發(fā)貨后才能開(kāi)發(fā)票是嗎
對(duì),生產(chǎn)出來(lái)交給對(duì)方才行