同學(xué)你好,需要計提,不過計提時也是通過應(yīng)付職工薪酬科目 借:管理費用-社保 管理-公積金, 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保, -公積金。

社保公積金不計提,直接進(jìn)應(yīng)付職工薪酬可以嗎
公司繳納社保時,可以直接計入管理費用—職工薪酬—社保不,不通過應(yīng)付職工薪酬—社保(公司)轉(zhuǎn)一到
公積金和社保一定要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬嗎?可以直接管理費用公司部分嗎
計提員工個人部分的社保公積金,是計提應(yīng)付職工薪酬——工資,還是也是計提應(yīng)付職工薪酬——社保公積金的啊 ,填表的時候,應(yīng)付職工工資(包含個人的社保部分嗎)
老師你好!我咨詢下,我們單位做賬計提公積金時,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 貸:應(yīng)付職工薪酬~公積金。可以直接把公積金做到社保里,統(tǒng)一做成 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(社保?公積金)嗎? 謝謝
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團(tuán)公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團(tuán),集團(tuán)又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
我們財務(wù)總監(jiān)居然說需要計提,直接發(fā)放的時候走應(yīng)付職工薪酬科目就可以
計提社保很正常也是應(yīng)該的。