借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280-160.9? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅280-160.9 進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,不需要繳納

老師,我這個(gè)月發(fā)生了280元航空減免服務(wù)費(fèi)還有銷項(xiàng)稅160.9的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月怎么計(jì)提,繳納,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做????我有點(diǎn)懵了
老師,這個(gè)月我們單位發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳稅的話要做什么月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如果有,是什么
老師我6月的銷項(xiàng)稅額有15273.34元,有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額16981.14元,還有稅盤服務(wù)費(fèi)280元,共計(jì)借方有17261.17元,最后有借方余額1987.8元,轉(zhuǎn)出這個(gè)留底金額我改怎么做分錄,謝謝
老師,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,有了數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個(gè)減免稅表,但是最后扣費(fèi)的時(shí)候,這個(gè)280怎么沒(méi)有扣掉啊
老師好。我是一般納稅人。我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是銷賬稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,還有一個(gè)是稅控盤費(fèi)用280元,記錄到了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅減免稅款。月末怎么寫增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
老師,我們當(dāng)月工資10號(hào)發(fā)放,當(dāng)月15號(hào)前就申報(bào)個(gè)稅了。提早申報(bào)了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號(hào)發(fā)工資我們12月分申報(bào)。那11月0??申報(bào)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書怎么寫
我們是工程公司,有個(gè)項(xiàng)目砸死個(gè)人,這個(gè)人是我們供應(yīng)商的人,我們項(xiàng)目買了安全責(zé)任險(xiǎn),這個(gè)賠償可以先從我們公司打錢嗎
老師,您好,我公司有三個(gè)月超過(guò)了30人,但是全年不超過(guò)30人,這樣會(huì)產(chǎn)生殘保金嗎
農(nóng)民享受小規(guī)模納稅人的減半政策嗎 這個(gè)答案?
老師,開的分公司,能搬地址嗎?就是不注銷,移到別的區(qū)去
稅負(fù)怎么算?怎么根據(jù)稅負(fù)算要勾的進(jìn)項(xiàng)?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個(gè)點(diǎn)專票,一般計(jì)稅,我們開成本票給A公司,但A公司明確跟我說(shuō),叫我不要給他們開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,只能開3個(gè)點(diǎn)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這是為什么呢
郭老師,鞋帽店個(gè)體開的抖音店,平臺(tái)讓開發(fā)票,平臺(tái)補(bǔ)貼 抖音支付補(bǔ)貼,能這么開票嗎
克山縣智影市場(chǎng)營(yíng)銷策劃中心,老師這個(gè)名字,可以在網(wǎng)上給別的公司做網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?


那老師回頭怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直貸方嗎?
不需要結(jié)轉(zhuǎn)什么呀,未交增值稅在借方就代表留抵
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不需要轉(zhuǎn)出,那應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)科目嗎?
同學(xué),上面就已經(jīng)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,不需要再做其他的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目
老師,280的我能這樣記,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280,管理費(fèi)用-280,不用應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目可以嗎?
這樣最終結(jié)果也是一樣的,可以
不好意思啊,老師,我太笨了,是在麻煩了,也就是說(shuō)最終結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅都可以,年終這兩個(gè)科目都不是平的,是這意思嗎?
是的,你的理解是正確的