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老師好。我是一般納稅人。我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是銷賬稅額大于進項稅額,還有一個是稅控盤費用280元,記錄到了應交稅費~應交增值稅減免稅款。月末怎么寫增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?

2024-07-24 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-24 17:33

您好!你說的這3個科目,其實沒有要求結(jié)轉(zhuǎn) 如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn) 可以借銷項,貸進項,貸減免,貸未交增值稅

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快賬用戶3832 追問 2024-07-24 17:34

好的老師,結(jié)轉(zhuǎn)分錄明白了。

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快賬用戶3832 追問 2024-07-24 17:35

老師,如果月末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那么次月繳納增值稅,該怎么記賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:37

你好!這個按現(xiàn)在的會計制度是 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅

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快賬用戶3832 追問 2024-07-24 17:43

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:45

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶3832 追問 2024-07-24 17:47

老師,我沒懂。我銷項稅額是計入應交增值稅~銷項稅額,進項是:應交稅費~進項稅額。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:49

你好!按現(xiàn)在的會計制度銷項和進項就不用結(jié)轉(zhuǎn)。 比如你銷項100,進項70,你只需要做上面的那個分錄。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30   貸:應交稅費——未交增值稅30

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快賬用戶3832 追問 2024-07-24 17:50

按老師說的結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個余額怎么平呢?

按老師說的結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,這個余額怎么平呢?
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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:51

你好!這個你下個月繳納就行了 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款

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快賬用戶3832 追問 2024-07-24 17:52

我的意思是轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么平?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:54

你好!這個跟銷項,進項一樣,不用結(jié)平

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快賬用戶3832 追問 2024-07-24 17:56

好的,感謝老師指導。終于明白了

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:57

你好,不用客氣的了。

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您好!你說的這3個科目,其實沒有要求結(jié)轉(zhuǎn) 如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn) 可以借銷項,貸進項,貸減免,貸未交增值稅
2024-07-24
你期末留底稅額50在什么科目里面
2021-05-20
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)-簡易計稅,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅-減免稅款,應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-09-02
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-02-20
你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-16
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