企業(yè)收到政府撥入款項時: 借:銀行存款等, 貸:專項應付款。 在將政府撥款用于工程項目建設時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產的部分: 借:專項應付款, 貸:資本公積—資本溢價目。 對未形成長期資產需要核銷的部分: 借:專項應付款, 貸:在建工程等。 撥款結余需要返還的: 借:專項應付款, 貸:銀行存款。
專項應付款使用時,需要先計入費用后,在做沖減嘛。如借管理費用貸銀行存款;借專項應付款貸管理費用
老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費用 貸銀行存款 完成項目 借應付賬款 貸專項應付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項資金 貸營業(yè)外收入
實際收到專項撥款時借:銀行存款貸:專項應付款—**項目撥款使用時借成本或者費用等科目貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款同時借:專項應付款—**項目貸:資本公積—撥款轉入未形成資產需核銷的部分,報經批準后借:專項應付款—**項目貸:管理費用撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的借:專項應付款—**項目貸:銀行存款為什么要沖減管理費用?
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
租金及電費 第一:上月計提 借:管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸:應付賬款 第二:實付和收到專用發(fā)票金額一致,不做紅沖 借:應付賬款 55元 進項稅額 5元 貸:管理費用 -租金 50元 管理費用-電費 10元 再次 借:應付賬款 貸:銀行存款
用朋友的身份信息直播,提現后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統計的嗎?
那我買的辦公用品呢?先借記管理費用貸銀行存款,在借記專項應付款貸管理費用,這么沖嗎
嗯嗯,就是那樣沖銷
我們養(yǎng)蜂的話,蜜蜂計入什么科目呀!其他業(yè)務成本嗎?這個分錄怎么寫呀老師
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
那工資3月計提4月,專項款可以在3月計提后直接沖減嘛?還是得等到4月發(fā)放之后呀
當月計提當月就沖
那老師,買辦公用品我不走管理費這步,直接借記專項應付款貸銀行存款,這樣做行嗎?
不行的哈,按要求租哈