同學(xué),你好,這個(gè)可以計(jì)到營(yíng)業(yè)外收支處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個(gè)5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
老師您好!小規(guī)模公司開(kāi)專票,電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的增值稅比稅控盤的少0.01元,如何處理呢?
老師,我們是小規(guī)模公司,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來(lái)的增值稅,1310.68 實(shí)際應(yīng)交增值稅1360.67,多交的了0.01 怎么做賬務(wù)處理
我發(fā)現(xiàn)上我們公司在之前的稅務(wù)局電子增值稅申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅與實(shí)際開(kāi)票的發(fā)票里的銷項(xiàng)稅差0.01元,實(shí)際開(kāi)票多0.01元,帳務(wù)怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模公司,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來(lái)的增值稅160.89 實(shí)際應(yīng)交增值稅160.9,少交的了0.01 怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開(kāi)了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
怎么借貸
是我結(jié)賬應(yīng)交增值稅的時(shí)候,記營(yíng)業(yè)外支出?還是繳費(fèi)的時(shí)候,記營(yíng)業(yè)外支出
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
二級(jí)科目寫什么?
是繳費(fèi)的時(shí)候?寫分錄嗎?
可以不用寫明細(xì),這個(gè)就是調(diào)下賬,你繳費(fèi)的時(shí)候?qū)懢涂梢粤?
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你解答