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我發(fā)現(xiàn)上我們公司在之前的稅務(wù)局電子增值稅申報表里的銷項稅與實際開票的發(fā)票里的銷項稅差0.01元,實際開票多0.01元,帳務(wù)怎么處理?

2022-08-24 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-24 11:07

你收入及銷項稅的確定還是按發(fā)票上的金額來

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快賬用戶5067 追問 2022-08-24 11:09

現(xiàn)在電子稅務(wù)局與我的帳面差1分,難道不需要調(diào)整嗎

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快賬用戶5067 追問 2022-08-24 11:10

電子稅務(wù)局上少了1分

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快賬用戶5067 追問 2022-08-24 11:10

是之前年度的,剛發(fā)覺

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齊紅老師 解答 2022-08-24 11:16

這個為是尾數(shù)差異,你調(diào)整到營業(yè)外收入里面就可以

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快賬用戶5067 追問 2022-08-24 11:19

我是電子稅務(wù)局小1分,增值稅銷項稅多1分,我調(diào)整到營業(yè)外支出

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齊紅老師 解答 2022-08-24 11:22

可以的,可以調(diào)整到營業(yè)外支出

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你收入及銷項稅的確定還是按發(fā)票上的金額來
2022-08-24
你好,放到營業(yè)外收支就可以的。
2023-04-18
計入管理費用-其他
2023-10-22
同學(xué),你好,這個可以計到營業(yè)外收支處理
2022-04-23
您好 借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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