同學(xué),你好 把認(rèn)證的全部填寫到35欄
老師,請問我1月份做了一筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進(jìn)項稅的金額,那我2月份報增值稅的時候,填寫附表二的時候,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫在哪一欄
一般納稅人在填寫附表2時 有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 那35行的金額稅額包不包含進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
一般納稅人,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,加計附表四怎么填
稅務(wù)師計算增值稅,進(jìn)項稅額包括進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,為啥有的題包含有的題不包含
做賬有個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2000,稅務(wù)系統(tǒng)沒有勾選這2000(一般納稅人之前開的發(fā)票,不符合)。那么增值稅報稅附表二,是不是也不填這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
35欄是本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 怎么是認(rèn)證的都填到里面呢
同學(xué),你好 你認(rèn)證的都要填,和增值稅發(fā)票綜合平臺的認(rèn)證數(shù)字要一致
那第2欄本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 第3欄前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 于第35本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 還有第13欄本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 之間有什么關(guān)系?覺得好亂
同學(xué),你好 你可以參考一下,填報要求 https://www.ufidawhy.com/kj/kjsw/82054.html
這個是網(wǎng)址?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的