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做賬有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2000,稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有勾選這2000(一般納稅人之前開(kāi)的發(fā)票,不符合)。那么增值稅報(bào)稅附表二,是不是也不填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額?

2025-07-10 16:41
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2025-07-10 16:42

沒(méi)有勾選就不需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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沒(méi)有勾選就不需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-07-10
你好要勾選之后再填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-11
你好,同學(xué),你沒(méi)有抵扣,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-04-12
你好,在附表2進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)轉(zhuǎn)出免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫(xiě) 然后,你賬上需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額,納稅調(diào)減。
2024-05-08
1.填寫(xiě)附表2:通常在附表2的“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”部分進(jìn)行填寫(xiě)。具體是“第14行‘免稅項(xiàng)目用’”,用于記錄購(gòu)進(jìn)免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進(jìn)項(xiàng)稅額。在“稅額”欄填寫(xiě)需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.調(diào)整其他報(bào)表:需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,將原來(lái)已抵扣的稅額進(jìn)行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)影響到了財(cái)務(wù)報(bào)表(如利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表等),也需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會(huì)計(jì)分錄:對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄:借:原材料/庫(kù)存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
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