同學(xué)你好 很高興為你解答 不可以的

老師,你好,我們用的是金蝶迷你版,我們?cè)?月份購(gòu)進(jìn)了一個(gè)固定資產(chǎn)2百多萬,我們公司規(guī)定按5年折舊,平均年限法 我是直接7月份2355907/5/12等于39265.12 我是每個(gè)月按這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提就可以了嗎
老師,我新入職的單位,以前的老會(huì)計(jì)是手工帳,固定資產(chǎn)10多年了就一直沒有計(jì)提過,去年5月份上了財(cái)務(wù)軟件期初固定資產(chǎn)原值5萬元,5月份一次性就給補(bǔ)計(jì)提了,這樣可以嗎
老師,請(qǐng)問一下,之前會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和賬上的的固定資產(chǎn)賬面凈值不一樣,相差6萬多,可能少計(jì)提了,但是之前一直沒有明細(xì)表。又是做的手工賬、具體原因無從查起了,我現(xiàn)在在7月份賬把差額重新計(jì)提了。這樣可以嗎?明年會(huì)納稅調(diào)增嗎
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購(gòu)置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
老師,昨天我們啟用了金蝶財(cái)務(wù)軟件,25年的賬務(wù)是從億企贏代賬軟件導(dǎo)過來的,說固定資產(chǎn)需要重新錄入維護(hù),我頭一次做 ,不知道怎么個(gè)維護(hù)法,取數(shù)都是咋取數(shù)?另外,25年5月我是新接手的這家制造業(yè)公司,5月份公司購(gòu)買模具入固定資產(chǎn)了, 固定資產(chǎn)-模具 47,787.61 元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6,212.39元,這個(gè)我沒有在固定資產(chǎn)卡片增加,是不是這月要增加上,6月份又購(gòu)買模具2000元作為固定資產(chǎn)了,這個(gè)也得在固定資產(chǎn)卡片增加吧?另外固定資產(chǎn)卡片 這月若增加了是不是自動(dòng)下月開始提取折舊了???這就都是我一鍵生成的憑證
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購(gòu)企業(yè),這個(gè)月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預(yù)付賬款會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營(yíng)范圍,我們提供給供應(yīng)商這個(gè)證明,用于正常銷售,進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎


那今年已經(jīng)跨年了,我怎么做調(diào)整分錄
以前年度的 調(diào)整以前年度損益調(diào)整
當(dāng)時(shí)做的借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,我怎么用以前年度損益調(diào)整做分錄,具體分錄怎么寫,請(qǐng)老師告知