你好 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2日,銷售給A公司甲產品1000件,每件售價¥200,貨物及發(fā)票均已發(fā)出貨款,尚未收到增值稅稅率為13%。寫分錄
2.出售產品A產品80件,每件售價為1000元,增值稅率為13%,貨款及稅款尚未收到。的會計分錄
【】公司公司本月發(fā)生下列經濟業(yè)務:1開出增值稅專用發(fā)票,銷售給共利公司甲產品200件,每件售價50元,貨款10000元,增值稅稅率13%,增值稅1300元,產品已發(fā)出,款項已收到,存入銀行2.開出增值稅專用發(fā)票,銷售給偉利公司甲產品550件,每件售價50元,貨款27500元,增值稅率13%,增值稅3575元乙產品600件,每件售價100元,貨款60000元,增值率13%,增值稅7800,已收到款項50000元,余一款‘暫欠(寫分錄)
11日,賒銷給D公司乙產品100件,每件售價為1000元,已開立增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%,產品已發(fā)出,貨款尚未收到。該產品成本為每件800元,結轉已銷產品成本
11日,賒銷給D公司乙產品100件,每件售價為1000元,已開立增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%,產品已發(fā)出,貨款尚未收到。該產品成本為每件800元,結轉已銷產品成本
老師,您好,錄好的網課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質,一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權不變,新法人代表沒有股權,可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增,這個用不用調賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么