你好,計(jì)算甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=(3000*1600%2B500*1200)*10%
某運(yùn)動器材有限公司為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售高爾夫球桿200根,不含稅單價600元/根:每根另收取包裝費(fèi)56.50元,包裝費(fèi)單獨(dú)開具普通發(fā)票:高爾夫球桿開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收到。計(jì)算當(dāng)月該公司銷售高爾夫球桿應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 (高爾夫球消費(fèi)稅稅率10%)
3、某運(yùn)動器材有限公司為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售高爾夫球桿200根,不含稅單價600元/根;每根另收取包裝費(fèi)56.50元,包裝費(fèi)單獨(dú)開具普通發(fā)票;高爾夫球桿開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收到。計(jì)算當(dāng)月該公司銷售高爾夫球桿應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 (高爾夫球消費(fèi)稅稅率10%)
2020年12月,甲公司銷售自產(chǎn)的高爾夫球桿3000支,不含增值稅單價1600元/支;銷售自產(chǎn)的高爾夫球包500個,不含增值稅單價1200元/個;銷售自產(chǎn)的高爾夫球帽100頂,不含增值稅單價150元/頂。已知,高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額多少元?
計(jì)算題甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠商,為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:業(yè)務(wù)1:購進(jìn)一批生產(chǎn)高爾夫球原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,增值稅稅額1.3萬元,生產(chǎn)高爾夫球后銷售給乙企業(yè),收到不含稅價款25萬元;業(yè)務(wù)2:購進(jìn)高爾夫球桿原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款120萬元,增值稅稅額15.6萬元;業(yè)務(wù)3:銷售高爾夫球桿給丙企業(yè),收到含稅銷售金額300萬元。(注:增值稅稅率為13%,高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為10%)問:2020年3月甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅分別為多少?(小數(shù)點(diǎn)保留兩位)
甲公司為生產(chǎn)企業(yè),采取以舊換新銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價13000元/套(不含稅),新高爾夫球具作價25000元/套(不含稅)。另外,將50套高爾夫球具用于職工福利,同類高爾夫球具含稅的售價為28250元/套。計(jì)算甲公司應(yīng)交的增值稅。
交通費(fèi)是實(shí)報實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?