這樣計算的哈,28250/1.13*50*13%%2B25000*30*13%=260000,你好
甲公司采取以舊換新銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價13000元/套(不含稅),新高爾夫球具作價25000元/套(不含稅),則甲公司當期應交增值稅銷項稅_元
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球具的生產(chǎn)與銷售,2021年5月有關經(jīng)營活動如下:(1)5月8日將10套高爾夫球具賒銷給乙公司,雙方未訂立書面合同,甲公司于5月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款250000元;甲公司于5月12日發(fā)出貨物,乙公司于5月20日支付貨款。(2)甲公司對外轉讓一臺自己使用過的生產(chǎn)設備,取得含稅轉讓價款169500元,該固定資產(chǎn)于2009年7月1日購進。(3)甲公司采取以舊換新方式銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價13000元/套(不含稅),新高爾夫球具銷售價格為25000元/套(不含稅)。(4)甲公司將50套高爾夫球具用于職工福利,同類高爾夫球具含稅的售價為28250元/套。已知:增值稅稅率為13%,高爾夫球具適用消費稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、1.上述事項(1)中甲公司的增值稅納稅義務發(fā)生時間是____。A.5月8日B.5月9日C.5月12日D.5月20日
一、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球的生產(chǎn)與銷售,2021年12月有關經(jīng)營活動如下:(1)12月8日將10套高爾夫球具賒銷給乙公司,雙方未訂立書面合同,甲公司于12月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款250000元;甲公司于12月12日發(fā)出貨物,乙公司于12月20日支付貨款。(2)甲公司對外轉讓一臺自己使用過的生產(chǎn)設備,取得含稅轉讓價169500元,該固定資產(chǎn)于2010年8月1日購進。(3)甲公司采取以舊換新銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價15000元/套(不含稅),新高爾夫球具作價36000元/套(不含稅)。(4)甲公司將10套高爾夫球具用于職工福利,同類高爾夫球具含稅的售價為27350元/套。已知:增值稅稅率為13%,高爾夫球具適用消費稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(1)中甲公司的增值稅納稅義務發(fā)生時間是。2.計算上述事項(2)中甲公司應繳納的增值稅。3.計算甲公司12月以舊換新方式銷售高爾夫球具的增值稅銷項稅額。4.計算甲公司當月應繳納的消費稅稅額。
甲公司采取以舊換新銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價13000元/套(不含稅),新高爾夫球具作價25000元/套(不含稅),則甲公司當期應交增值稅銷項稅_元
甲公司為生產(chǎn)企業(yè),采取以舊換新銷售高爾夫球具30套,舊高爾夫球具作價13000元/套(不含稅),新高爾夫球具作價25000元/套(不含稅)。另外,將50套高爾夫球具用于職工福利,同類高爾夫球具含稅的售價為28250元/套。計算甲公司應交的增值稅。
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個人,5月份在社??劾U客戶端申報工資是選擇年度工資繳費調(diào)整2024年按人員申報嗎?如圖所示,您看對嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票?,F(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)