你好,是免征增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額嗎??
老師,小規(guī)模納稅人免稅收入增值稅申報(bào)表填在哪欄?謝謝!
老師,小規(guī)模年報(bào)表免稅收入填在營(yíng)業(yè)外收入中哪一欄呢
老師,減免增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的金額在年報(bào)表的哪個(gè)欄次填列呢
老師,小規(guī)模申報(bào)所得稅表,營(yíng)業(yè)外收入這項(xiàng)填在哪一行次里呢
老師,所得稅匯算清繳,企業(yè)免征的增值稅,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,在一般企業(yè)收入明細(xì)表中,具體填在營(yíng)業(yè)外收入的哪欄?
@董孝彬老師,是21年賬面扣了5萬,現(xiàn)在沖回來,只能按直線法扣3125,就是利潤(rùn)增加了50000-3125 但是稅法優(yōu)惠我們要納稅調(diào)減50000-3125,這樣會(huì)計(jì)利潤(rùn)增加,稅法利潤(rùn)減少,所得稅不增加的 我們主要是因?yàn)?1年所得稅匯繳時(shí)沒有納稅調(diào)減,??!你說的我好像又懂了?!夷欠N涉及補(bǔ)稅的情況說的可能是,21年稅務(wù)一次扣除了,賬面沒一次扣除,然后21年22,23,24年會(huì)計(jì)上每年都在折舊,然后稅法22,23,24沒調(diào)增!(對(duì)不起老師我感覺很抱歉給你添麻煩,我想徹底搞清楚)唉
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得稅,可以前面三個(gè)季度都不交稅,放到四季度再一起交嗎?
農(nóng)業(yè),有發(fā)票,現(xiàn)金付款,沒有收據(jù)可以入賬嗎
老師好,小時(shí)工勞務(wù)費(fèi)怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫
請(qǐng)問補(bǔ)繳上一年度工會(huì)經(jīng)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表取哪幾個(gè)數(shù)據(jù)
你好老師,我這個(gè)同一處房產(chǎn),我按從價(jià)稅交房產(chǎn)稅了,然后這個(gè)房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個(gè)房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請(qǐng)問年收入不超過100萬是注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是個(gè)體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進(jìn)項(xiàng)分錄,24年抵扣了那個(gè)房租進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費(fèi)用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用, 然后管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
是免征增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入哪一欄呢
你好,是免征增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)入? ?營(yíng)業(yè)外收入—其他 欄次??
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么填呢
你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)在職工薪酬明細(xì)表—工會(huì)經(jīng)費(fèi)欄次填寫 同時(shí)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的工會(huì)經(jīng)費(fèi)欄次填寫
老師,我這邊平時(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)就是按職工工資總額的百分之2交的,那在職工薪酬表里面工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額怎么填呢
你好,根據(jù)你的描述,實(shí)際發(fā)生額=應(yīng)付工資薪金金額*2%?
那工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬載金額和稅收金額是一樣的
你好,如果計(jì)提與繳納是一樣的,賬載金額和稅收金額是一樣的也是正常的啊?