朋友您好,感謝 您的信任
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師他是這樣的,我這個(gè)資產(chǎn)折舊呢,我是二一年的時(shí)候,我就買了一輛車,二十九萬(wàn)九千一百十五塊004的,然后呢,它每年的折舊額呢,就是我的第二列的這個(gè)71000多的。嗯,那我這個(gè)按照這個(gè)表填了以后,按照我圖發(fā)你了以后,它就老是提示我有問(wèn)題。嗯,因?yàn)槲沂且越K為始來(lái)填的,因?yàn)槲易罱K的納稅調(diào)整額,就是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要調(diào)增,我從我的。賬載金額里面我有71000多的,就說(shuō)每個(gè)月的折舊71000多,我今年肯定是要調(diào)整我的利潤(rùn)部分嘛,那我第九行肯定就是這個(gè)七幺零三九點(diǎn)八八的。那我的第二行呢,他說(shuō)我是本年折舊,那我本年折舊呢,的確也是折了七幺零三九點(diǎn)八八,那我在想它第九行是第二行減去第五行,那我第五行肯定得填零呀,對(duì)不對(duì)。但是呢,我一直通不過(guò),好像第五行不能填零。
老師,我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬(wàn),我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒(méi)有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來(lái)重新申報(bào),重新申報(bào),我們稅就交多了,明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報(bào)四十多萬(wàn)的利潤(rùn),我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒(méi)利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個(gè)月需要計(jì)提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實(shí)發(fā)生,人家就是零工市場(chǎng)干活的,沒(méi)有發(fā)票,打印收條都沒(méi)有只能手寫。
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?老師寫一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計(jì)提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報(bào)的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來(lái)計(jì)提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個(gè)錢循壞回來(lái),怎樣查這些錢循環(huán)回來(lái)沒(méi)有,現(xiàn)在公司賬上沒(méi)錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個(gè)月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個(gè)月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅減征額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
朋友您好,就是這么理解的,會(huì)計(jì)利潤(rùn)增加50000-3125 ,稅法利潤(rùn)要調(diào)減50000-3125 , 我們的分錄里是一次扣了,我記得昨天的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊,這里就扣了50000 22-24年調(diào)整分錄后會(huì)計(jì)利潤(rùn)減少了,稅法沒(méi)有調(diào)增是我們申報(bào)不對(duì),21年調(diào)減,22-25年要調(diào)增
然后調(diào)來(lái)調(diào)去的,其實(shí)就是21年會(huì)計(jì)的利潤(rùn)變大了5萬(wàn)減3125,然后不論21年利潤(rùn)變多大,這一年稅法都是允許一次扣除的,所以稅法上不涉及補(bǔ)稅。,只是21年利潤(rùn)大了,僅此而已。至于22年,23年這都是跨年了,21年利潤(rùn)變大,跟22年,23年24年無(wú)關(guān)了,所以22,23,24會(huì)計(jì)調(diào)減,稅法調(diào)增,任然不涉及補(bǔ)稅
對(duì)對(duì),21年會(huì)計(jì)利潤(rùn)變大,稅法利潤(rùn)調(diào)減 22-24會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)小,稅法利潤(rùn)調(diào)增
老師,我這樣老@你,會(huì)不會(huì)對(duì)你有影響?如果沒(méi)影響我以后每次都@你可以不,你真的可以抽空回復(fù)就行!像我這么麻煩的,一個(gè)問(wèn)題問(wèn)一兩天的,真是難為你了?。?!抱歉抱歉抱歉抱歉老師,但是我又真的想搞懂!
朋友您好,不會(huì)有影響,不@我,不寫追問(wèn),其他老師接了,大家說(shuō)的都不一樣,這樣影響您的理解 您@董孝彬,我開心的,這是對(duì)我的信任和認(rèn)可,感謝朋友
沒(méi)影響就行!理論我知道了! 你先休息會(huì),我在琢磨琢磨那筆調(diào)賬分錄,和怎么改表。 那筆分錄和改表,搞清楚,就真的徹底搞清楚了!在此跪謝?。。『萌艘簧桨?,我先去看那筆分錄,我感覺(jué)表應(yīng)該容易理解點(diǎn),該怎么改就怎么改就是了,,主要是理解那筆分錄! 我是有點(diǎn)好奇和疑惑25年做了一比分錄,能影響到22,23,24年?我知道肯定不影響檔期損益,影響的是以前年度的損益,那么報(bào)表哪里會(huì)體現(xiàn)呢?怎么看出來(lái)影響了之前年度呢?
非常感謝 朋友的信任 就是這個(gè) 未分配利潤(rùn)影響了22-24年利潤(rùn), 利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和凈利潤(rùn)變動(dòng),負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和固定資產(chǎn)變動(dòng),負(fù)債表和利潤(rùn)表還是勾稽上的 在25年分錄里是未分配利潤(rùn),在22-24的賬套里,我們看的是這個(gè)未分配利潤(rùn)? 代替了哪個(gè)具體的科目