不可以的,那個(gè)是累計(jì)預(yù)交。按季度利潤(rùn)預(yù)交
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按0.7%,在算第四季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)需要減去前面三個(gè)季度已繳稅金嗎?
老師個(gè)體戶前3個(gè)季度收入都是29萬(wàn),第四季度50萬(wàn),那它交的增值稅是第四季度50萬(wàn)而已嗎,還是一年全部加起來(lái)算應(yīng)納稅所得額計(jì)算稅金
老師好,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申,由于三季度更正申報(bào)一次了,四季度申報(bào)提示三季度申報(bào)有變動(dòng),要求同步更正后才可以申報(bào)四季度的,現(xiàn)在問(wèn)題是三季度的稅金早就交了,不能再改了吧
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 第三季度的利潤(rùn)是4.2萬(wàn),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得不用交經(jīng)營(yíng)所得 第四季度的利潤(rùn)4.5萬(wàn),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得要交經(jīng)營(yíng)所得稅 為什么2個(gè)季度的利潤(rùn)差不多,第四季度要交呢?
我前三個(gè)季度都是3.2—3.5到最后一個(gè)季度按3.5報(bào)可以彌補(bǔ)前三個(gè)季度少交的錢(qián)是吧企業(yè)所得稅老師
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個(gè)月需要計(jì)提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實(shí)發(fā)生,人家就是零工市場(chǎng)干活的,沒(méi)有發(fā)票,打印收條都沒(méi)有只能手寫(xiě)。
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?老師寫(xiě)一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計(jì)提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計(jì)提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報(bào)的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來(lái)計(jì)提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買(mǎi)給銷售方,后面再把這個(gè)錢(qián)循壞回來(lái),怎樣查這些錢(qián)循環(huán)回來(lái)沒(méi)有,現(xiàn)在公司賬上沒(méi)錢(qián)了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個(gè)月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫(xiě)的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個(gè)月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫(xiě)的
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅減征額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?