你好,需要做納稅調(diào)整。你好,需要做納稅調(diào)整。
您好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),對(duì)方不愿意給代開(kāi)發(fā)票,我們憑收據(jù)入賬,匯算時(shí)調(diào)增,需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司付給物業(yè)的停車費(fèi),對(duì)方只能開(kāi)收據(jù)給我們,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)胭~做費(fèi)用后,年報(bào)要不要納稅調(diào)增?
老師,小區(qū)的業(yè)主停放小車在物業(yè)車庫(kù),產(chǎn)生了臨時(shí)停放費(fèi),現(xiàn)在業(yè)主只是發(fā)公司名稱和稅號(hào)給我們,要求我們開(kāi)具這一年已繳納的臨停費(fèi)發(fā)票給他,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)具嗎?什么相關(guān)資料都不肯遞交
老師,物業(yè)公司的業(yè)主要求我們現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)2021年已繳納的臨停費(fèi)發(fā)票給他,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在能補(bǔ)開(kāi)以前年度收入發(fā)票給他嗎?我們以前已做無(wú)票收入
我們需要變更一個(gè)掛靠地址,費(fèi)用是2500,想問(wèn)下,對(duì)方不開(kāi)發(fā)票給我們,只能開(kāi)收據(jù)給我們,那我們?nèi)胭~后,能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。