不能在企業(yè)所得稅前扣除的
對方掛靠只給1%費(fèi)用 關(guān)于稅費(fèi)我有糊 對方只給1%費(fèi)用,我想問的是明年增值稅就是3%了,我們能不能在今年簽訂合同說明,明年還是開1%稅費(fèi)。 如果不能 我們每個(gè)季度能否只開出45萬的發(fā)票這們可以免除增值稅
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我想問一下,我們的那個(gè)收據(jù)可以作為做賬的依據(jù)嗎,現(xiàn)在我們這個(gè)發(fā)企業(yè)還沒有領(lǐng)發(fā)票,就是說財(cái)務(wù)人員還要進(jìn)行變更一下,然后那個(gè)收據(jù)能不能作為做賬。你如果業(yè)務(wù)更多的時(shí)候,顧客需要開發(fā)票的時(shí)候再給他開。
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價(jià),房租的稅金要我私付到個(gè)人卡上,電費(fèi)也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費(fèi)可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個(gè)項(xiàng)目,對方要9%的稅票,因?yàn)槲覀兪?%,所以掛靠到了建筑公司(9%),我想問的是,我們給被掛靠方付那些費(fèi)用呢?需要給他們開成本票嗎?
問個(gè)問題,考場上時(shí)間最好怎么分配?
個(gè)體戶的營業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務(wù)局只顯示個(gè)人身份信息,不顯示營業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來記清楚,我用什么軟件做比較清楚啊?提醒老板收款,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對?子公司的擔(dān)保不是應(yīng)該由子公司的股東會表決嗎
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師,民辦盈利性高中軍訓(xùn)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理,學(xué)校會計(jì)
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
到時(shí)是要調(diào)增嗎
是的需要納稅調(diào)整的
這個(gè)費(fèi)用對方說只能通過微信轉(zhuǎn)給他,他開收據(jù)給我們,我們可以憑借這張收據(jù)入賬吧?只是不能稅前列支
對,可以入賬,但是不能稅前扣除