不能在企業(yè)所得稅前扣除的
對方掛靠只給1%費(fèi)用 關(guān)于稅費(fèi)我有糊 對方只給1%費(fèi)用,我想問的是明年增值稅就是3%了,我們能不能在今年簽訂合同說明,明年還是開1%稅費(fèi)。 如果不能 我們每個季度能否只開出45萬的發(fā)票這們可以免除增值稅
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項,但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我想問一下,我們的那個收據(jù)可以作為做賬的依據(jù)嗎,現(xiàn)在我們這個發(fā)企業(yè)還沒有領(lǐng)發(fā)票,就是說財務(wù)人員還要進(jìn)行變更一下,然后那個收據(jù)能不能作為做賬。你如果業(yè)務(wù)更多的時候,顧客需要開發(fā)票的時候再給他開。
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費(fèi)也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費(fèi)可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個項目,對方要9%的稅票,因為我們是3%,所以掛靠到了建筑公司(9%),我想問的是,我們給被掛靠方付那些費(fèi)用呢?需要給他們開成本票嗎?
老師,策劃代理費(fèi)和活動代理費(fèi)是一個概念嗎?
老師好,下午需要去一家快遞公司面試財務(wù),之前沒做過,需要注意什么事項?
老師想問一下,員工在別的公司買了社保,所以無法在我公司購買,我們要怎么做才會沒有風(fēng)險呢?
老師好,請問1.每個月的對賬單收單清算款怎么處理2每個月的對賬單網(wǎng)上購物退款怎么處理3.每個月的對賬單的借款還款存款和營業(yè)收入分開計嗎,4線上收入賬上和銀行卡里的錢每個月都對不上.怎么調(diào)5.收到股東A的投資款20萬,到賬10萬,另外10轉(zhuǎn)給了股東B,因為公司欠股東B的10萬,這筆款怎么處理6每月做賬以公司賬戶收支為準(zhǔn)嗎還是什么其他的。辛苦老師了
小規(guī)模季度不超30萬是不含稅金額吧
老師:請問會計初級60+分就通過考試了對嗎?證書要怎么領(lǐng)取呢?
老師,提供有償咨詢服務(wù)的所得為啥按經(jīng)營所得計征個人所得稅?勞務(wù)報酬所得中不也包含咨詢這一項呀?為啥不能按勞務(wù)報酬所得來計征,它們有嚴(yán)格區(qū)分嗎?
老師,我們是建筑公司,很多采購發(fā)票都沒有備注項目名稱和項目地點,這個可以嗎?會有哪些風(fēng)險呢?
第4問,低正常股利我理解不到,請老師幫忙
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?
到時是要調(diào)增嗎
是的需要納稅調(diào)整的
這個費(fèi)用對方說只能通過微信轉(zhuǎn)給他,他開收據(jù)給我們,我們可以憑借這張收據(jù)入賬吧?只是不能稅前列支
對,可以入賬,但是不能稅前扣除