那個直接含稅做福利費就行
老師,您好!問一個感興趣的問題:公司這邊有一個福利,就是員工每個月可以報銷300的餐飲發(fā)票。只限于餐飲。但是餐飲的票不能作為進項抵扣呀!公司用這個票來干什么呢,只是給員工的一個福利嗎?
請問老師,現(xiàn)在住宿和餐飲業(yè)還能開營業(yè)稅的發(fā)票嗎?這樣的發(fā)票是否還能報銷?(開的餐飲費)
老師您好,請問員工的住宿發(fā)票和餐飲發(fā)票可以一起算差旅費報銷嗎?還是餐飲發(fā)票單獨算業(yè)務招待費?
請問一下,19年的餐飲發(fā)票員工拿來報銷還可以入賬嗎?
#提問#我單位為一般納稅人,員工食堂為外單位員工提供餐飲服務需要開具發(fā)票,那我怎么開具?不能開專票吧?我開6%餐飲普票?但是不在營業(yè)范圍
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應商給我們開進來的票是專項票9個點,做賬的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預繳是提前交錢么?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進項60元,公司只給報800元,那我需要進項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了
老師,您好,我們幼兒園報廢了一部校車,然后公戶收到報廢款項。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個稅還是按核定征收交個人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責任中的第三條
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?