你好,那你問下你稅務(wù)局允許你們自己開餐飲的發(fā)票吧,如果允許開的話,專票、普票都可以開,只不過是對方收到了專票,他也沒法抵扣增值稅的。
我公司是一般納稅人,住宿餐飲開具的專用發(fā)票可以抵扣嗎?和主營范圍不符。是工作業(yè)務(wù)需要而在外住宿開具的發(fā)票
要該餐飲單位確實(shí)對外提供勞務(wù),且取得勞務(wù)收入,就可以開具勞務(wù) 費(fèi)發(fā) 票。 例如,餐飲單位的廚師,被人暫雇去炒菜,就是對外提供勞務(wù)服務(wù)。請問老師我單位為集團(tuán)上市公司,請問餐飲營業(yè)執(zhí)照無勞務(wù)派遣,這種情況怎么開發(fā)票
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費(fèi)發(fā)票,將三個消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會議費(fèi)專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師您好,我們是北京的一家餐飲公司,給別人提供用餐服務(wù),最近單位在海南談了一個項(xiàng)目,為海南那邊的一家學(xué)校提供用餐服務(wù),我們有專人負(fù)責(zé)那邊的食材采購,加工成餐,食材發(fā)票在北京這邊入賬報(bào)銷可以嗎,另外,我們經(jīng)營范圍有銷售食品可以給對方學(xué)校開食品的發(fā)票嗎
#提問#我單位為一般納稅人,員工食堂為外單位員工提供餐飲服務(wù)需要開具發(fā)票,那我怎么開具?不能開專票吧?我開6%餐飲普票?但是不在營業(yè)范圍
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績,只是每隔幾個月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計(jì)提呢?
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報(bào)的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對嗎