你好,那你問下你稅務(wù)局允許你們自己開餐飲的發(fā)票吧,如果允許開的話,專票、普票都可以開,只不過是對(duì)方收到了專票,他也沒法抵扣增值稅的。

我公司是一般納稅人,住宿餐飲開具的專用發(fā)票可以抵扣嗎?和主營范圍不符。是工作業(yè)務(wù)需要而在外住宿開具的發(fā)票
要該餐飲單位確實(shí)對(duì)外提供勞務(wù),且取得勞務(wù)收入,就可以開具勞務(wù) 費(fèi)發(fā) 票。 例如,餐飲單位的廚師,被人暫雇去炒菜,就是對(duì)外提供勞務(wù)服務(wù)。請問老師我單位為集團(tuán)上市公司,請問餐飲營業(yè)執(zhí)照無勞務(wù)派遣,這種情況怎么開發(fā)票
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會(huì)時(shí)間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師您好,我們是北京的一家餐飲公司,給別人提供用餐服務(wù),最近單位在海南談了一個(gè)項(xiàng)目,為海南那邊的一家學(xué)校提供用餐服務(wù),我們有專人負(fù)責(zé)那邊的食材采購,加工成餐,食材發(fā)票在北京這邊入賬報(bào)銷可以嗎,另外,我們經(jīng)營范圍有銷售食品可以給對(duì)方學(xué)校開食品的發(fā)票嗎
#提問#我單位為一般納稅人,員工食堂為外單位員工提供餐飲服務(wù)需要開具發(fā)票,那我怎么開具?不能開專票吧?我開6%餐飲普票?但是不在營業(yè)范圍
老師,您好,開具電子專票當(dāng)月只能沖紅,這個(gè)需要入賬嗎?
沒有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?

