可以用紅字劃掉,藍(lán)字更正到借方
請問正在做記賬憑證的時(shí)候,寫錯(cuò)借貸方向了,又沒有快捷方法把數(shù)目移到對方去,而不需要重新數(shù)入?
請問老師關(guān)于手工賬登記,銀行存款貸方明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)上年后,登記今年賬時(shí),余額要把上年的加上嗎?就圖片里的余額欄150下面寫多少呢?
三欄式賬戶是分借、貸、余三欄的賬戶。如果余額前有一欄“借/貸”,那么結(jié)余時(shí)如果是借方余額,在這一欄內(nèi)寫“借”,如果是貸方余額則在這一欄內(nèi)寫“貸”字。但如果沒有這一欄,為表明余額的借貸方向,以“紅”色表示負(fù)數(shù)。當(dāng)然負(fù)數(shù)是借方余額還是貸方余額要看賬戶的性質(zhì)。 這里紅色表示負(fù)數(shù),如果資產(chǎn)類的負(fù)數(shù)是表示貸方嗎?
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對不對。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
在寫多欄明細(xì)賬的時(shí)候,寫借帳分析,期末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用也用紅字登了正好抵消為0,那后面的本月合計(jì)時(shí)應(yīng)該寫借方發(fā)生的費(fèi)用還是直接寫0
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個(gè)體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?