你好,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款。而不是應(yīng)付賬款的?
老師,報送財務(wù)報表的時候應(yīng)收賬款的貸方為負數(shù),一定要調(diào)整到預(yù)付賬款的借方嗎?不調(diào)可以嗎,直接以應(yīng)收賬款貸方負數(shù)顯示可以嗎?
老師,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報表即可。
企業(yè)預(yù)收款項多,可以用應(yīng)收賬款科目嗎?還是說可以只設(shè)置應(yīng)付和預(yù)收科目呢?那這樣是不是資產(chǎn)負債表就都是負數(shù)很難看了呢
重分類是不是可以理解為條件分類,負債類借方余額要調(diào)整到資產(chǎn)類,資產(chǎn)類貸方余額就要調(diào)到負債科目(不涉及特殊科目)比如應(yīng)收負數(shù)就得調(diào)整到預(yù)收貸方;預(yù)付負數(shù)調(diào)整到應(yīng)付貸方。軟件設(shè)置好了直接填報就行不用手動改申報表了
老師,報表應(yīng)收賬款為負數(shù),出報時需要調(diào)到預(yù)收賬款科目里體現(xiàn)嗎?還是可以以負數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款中?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
那不設(shè)置預(yù)收賬款科目呢
你好,不設(shè)置預(yù)收賬款科目,不影響報表數(shù)據(jù)這樣填寫啊?
您是說應(yīng)收是負數(shù),不設(shè)置預(yù)收賬款項目,但是報表可以把應(yīng)收的負數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款項目里嗎?
你好,是的,是這個意思?