你好 看您是季度收入都開(kāi)的普票并且不超過(guò)15萬(wàn)吧 這樣不要寫(xiě)減半2%的 稅局會(huì)自己按3%計(jì)算小微減免 雖然和發(fā)票不一樣 但是稅局就是這樣設(shè)置的
你好老師,我們房開(kāi)企業(yè)收預(yù)收款開(kāi)0稅率的票,我們?cè)鲋刀愂前?%預(yù)交的,申報(bào)是在增值稅附表“增值稅預(yù)繳稅款表”里面申報(bào)的這塊并不關(guān)聯(lián)主表,我想問(wèn)一下,如果之前開(kāi)錯(cuò)房號(hào)了想紅沖掉,然后再開(kāi)一張同樣金額的只是姓名房號(hào)變了,我報(bào)稅系統(tǒng)里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開(kāi)的填哪里?新開(kāi)的還是按正常填嗎?謝謝辛苦
老師,您看一下主表黃色增值稅優(yōu)惠的2%的部分是這樣填嗎?為什么附價(jià)稅都是負(fù)的,我哪里填錯(cuò)了?
老師,小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)主表里面的其他免稅銷(xiāo)售額,這一項(xiàng)是填的是超過(guò)¥450,000的部分包括450,000嗎?超過(guò)了450,000就不享受優(yōu)惠了對(duì)吧?那為什么還要填在免稅銷(xiāo)售額下面?
老師您好,這道題22年的資產(chǎn)負(fù)債表怎么也配不平,也不清楚問(wèn)題在哪,圖一黃色部分是題目已知,其余是我自己寫(xiě)的。圖二是文字題目和21.22年全年業(yè)務(wù)。麻煩老師幫我看下22年資產(chǎn)負(fù)債表,我哪里算錯(cuò)了,為什么會(huì)不平
老師好,幫我看看這個(gè)小規(guī)模增值稅的納稅申報(bào)表,這里顯示紅色的部分怎么填,是哪里填錯(cuò)了?
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
不好意思 是季度45萬(wàn) 前面打字錯(cuò)了
老師,您看,如果不管這個(gè)2%申報(bào)不通過(guò)
你好 這個(gè)好像年前聽(tīng)山東的同事說(shuō)過(guò)? 好像記得說(shuō)就是一個(gè)提醒 您可以明天和稅局大廳確認(rèn)下 看是否可以忽略