四月份不是有一個(gè)政策可以免增值稅的,只要是3%的業(yè)務(wù) 超過45萬也可以免增值稅的。
請問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個(gè)分公司,請問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時(shí),是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),如果季度總的銷售額不超過45萬,那么在申報(bào)時(shí)這部分銷售額是否也包含在免稅銷售額欄目之內(nèi)? 如果是包括在內(nèi),那么設(shè)計(jì)這個(gè)第7欄有什么意義?因?yàn)榧偃缙髽I(yè)總的季度銷售額已經(jīng)超過45萬,整個(gè)銷售額就直接塡到第3欄了對不對?
老師我們是小規(guī)模納稅人 季度開票超過45了4月開始就免稅了 季報(bào)的時(shí)候我的收入應(yīng)該填到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里面么還是填到第四項(xiàng)免稅銷售額里面
老師,小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)主表里面的其他免稅銷售額,這一項(xiàng)是填的是超過¥450,000的部分包括450,000嗎?超過了450,000就不享受優(yōu)惠了對吧?那為什么還要填在免稅銷售額下面?
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬,但是對應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說從7月1號之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎