你好,是沒有實(shí)現(xiàn)任何收入嗎??
我們有未開票收入,但我們有可以抵扣的留底增值稅,我們是不是不用申報(bào)附加稅和印花稅了
請問本月未開票,增值稅附加稅和印花稅是不是做0申報(bào)
請問本月銷售500元,未開票,填增值稅申報(bào)表第十欄嗎?附加稅表都填0是吧?
老師,請問小規(guī)模印花稅是按照開票金額和未開票總和申報(bào),還是按照增值稅稅額申報(bào)?
公司是小規(guī)模公司,認(rèn)定的稅種有: 1.增值稅,附加稅,所得稅(按季申報(bào)) 2.個(gè)稅代扣代繳(按月申報(bào)) 3.印花稅,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)(按次申報(bào)) 4.殘保金(按年申報(bào)) 24年1月份,我報(bào)了以下稅目: 個(gè)稅,增值稅及附加稅,所得稅。 請問,我需要0報(bào) 印花稅 和 工費(fèi)經(jīng)費(fèi) 嗎? 如果印花稅和工費(fèi)經(jīng)費(fèi)都是0可以一直不報(bào)嗎?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
是的,也沒有未開票收入
你好,那增值稅就是按0申報(bào)的? 印花稅有發(fā)生應(yīng)稅行為嗎,比如簽訂租賃合同,購銷合同等?
沒有,我想問下印花稅可以按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票申報(bào)嗎?
你好,是購銷合同的印花稅嗎??
是的,購銷合同的
你好,購銷合同的印花稅 有合同的,應(yīng)當(dāng)按合同金額申報(bào) 沒有合同的,可以按實(shí)際購銷金額申報(bào)?
有合同,但是合同整理不規(guī)范,所以都是按照每次的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)申報(bào)
請問老師,公司購買了一臺(tái)小車,這個(gè)需要交印花稅嗎
你好,公司購買了一臺(tái)小車,需要交印花稅
也是按購銷合同類申報(bào)印花稅嗎
你好,是的,是這樣的