可以將這兩筆壞賬計(jì)入本年利潤(rùn)核銷掉

請(qǐng)問(wèn),獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來(lái)資金有幾百萬(wàn)的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷分公司,可以作為虧損將這筆往來(lái)金沖掉嗎,或者有沒(méi)有其他辦法沖掉?會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬?對(duì)稅有影響嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn),獨(dú)立核算的分公司,和總公司的往來(lái)資金有幾百萬(wàn)的其他應(yīng)付好幾年了,分公司以后不再發(fā)生業(yè)務(wù)了,因其他原因也暫時(shí)不會(huì)注銷。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆其他應(yīng)付款的存在是否合理,如果不注銷分公司,可以作為虧損將這筆往來(lái)金沖掉嗎,或者有沒(méi)有其他辦法沖掉?會(huì)計(jì)科目怎么怎么記賬?對(duì)稅有影響嗎?謝謝
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷,我看2023年12月的利潤(rùn)表是虧損-100多萬(wàn),但賬上其他應(yīng)收款借方有100多萬(wàn)掛賬,其他應(yīng)付款貸方有400多萬(wàn)掛賬的,這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎? 應(yīng)收賬款借方有210多萬(wàn)掛賬,應(yīng)付賬款貸方有180多萬(wàn)掛賬,這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎?
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬(wàn),對(duì)方的發(fā)票要在24年才能開(kāi)來(lái),現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對(duì)方發(fā)票只開(kāi)來(lái)了60萬(wàn),且后面的發(fā)票因?yàn)楦鞣N原因在五月份之前都開(kāi)不了了。當(dāng)初入賬我做的是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬(wàn)利息發(fā)票,我沖預(yù)提時(shí)要怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,另外剩下的無(wú)票的30萬(wàn),我會(huì)在所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)增繳納對(duì)應(yīng)的所得稅,這30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請(qǐng)老師解答下,謝謝
2024年的3月份的季度申報(bào)我剛申報(bào)完,前兩天收到稅務(wù)師事務(wù)所的審計(jì)初稿,告知有一筆成本要調(diào)增,原因是成本票還沒(méi)到,經(jīng)過(guò)我核對(duì)檢查,暫估的工程成本被放到工程施工科目里了,在去年12月暫估掛賬的,今年1份到了350萬(wàn)混凝土發(fā)票,還有141萬(wàn)發(fā)票沒(méi)到,請(qǐng)問(wèn): 1、我可以從3月份起,往后一直更正申報(bào)至去年12月的財(cái)報(bào)和季度報(bào)表嗎? 2、如果可以反結(jié)賬,我可以把這499萬(wàn)的混凝土結(jié)算款在2023年12月重作一筆分錄嗎? 借:工程物資 499萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 499萬(wàn) 到了2024年1月份收到供應(yīng)商350萬(wàn)發(fā)票時(shí),我又作一筆分錄:借 工程施工 350萬(wàn) 借 工程物資 一350萬(wàn) 3、另外第二問(wèn)的第二筆分錄是寫(xiě)成借 :工程物資 —350萬(wàn) 還是寫(xiě)成貸 :工程物資 350萬(wàn)好呢?
老師麻煩問(wèn)一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無(wú)形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,從2023年開(kāi)始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒(méi)有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過(guò)10年了)是否符合要求,如何說(shuō)明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過(guò)來(lái),她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場(chǎng)開(kāi)出的發(fā)票但公司自己未開(kāi)具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開(kāi)票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫(kù)存賬?
中秋國(guó)慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場(chǎng)開(kāi)票嗎,二手車市場(chǎng)開(kāi)了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開(kāi)
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用

