您好,不繳納增值稅,就不需要繳納附加稅,謝謝
我們有未開(kāi)票收入,但我們有可以抵扣的留底增值稅,我們是不是不用申報(bào)附加稅和印花稅了
當(dāng)月誤開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)作廢,次月開(kāi)了紅字發(fā)票,這樣次月我們有增值稅留抵,稅務(wù)局讓我們用留抵抵欠稅,但是附加稅好像抵不了,有什么方法可以退回附加稅嗎?
我們稅務(wù)局自動(dòng)給我們申請(qǐng)了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫(kù),那我下個(gè)月看到的增值稅申報(bào)表留底稅額是不是就沒(méi)有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒(méi)收到錢,因?yàn)槲覀冞@個(gè)月有銷項(xiàng),照這個(gè)樣子,我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項(xiàng)了?
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開(kāi)了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問(wèn)老師,假如我多交的增值稅對(duì)方補(bǔ)專票進(jìn)來(lái),我們就不用收增值稅和附加稅了,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅還要不要收
老師,好。我們印花稅是含稅金額報(bào),我想問(wèn)的是,要是申報(bào)增值稅有開(kāi)票收入,也有未開(kāi)票收入的話,印花稅我應(yīng)該怎么報(bào),
2019.5.5購(gòu)買辦公用筆記本400本,以現(xiàn)金付訖價(jià)款2000元如何做記賬憑證
外購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品用于發(fā)放給職工個(gè)人作為節(jié)日福利,增值稅是否要視同銷售,申報(bào)增值稅?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒(méi)有什么需要開(kāi)票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒(méi)買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
印花稅也一樣是嗎
您這種情況不需要繳納印花稅,謝謝