你好,你是要退當(dāng)月附加稅嗎?
當(dāng)月誤開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)作廢,次月開(kāi)了紅字發(fā)票,這樣次月我們有增值稅留抵,稅務(wù)局讓我們用留抵抵欠稅,但是附加稅好像抵不了,有什么方法可以退回附加稅嗎?
你好..比如我們2019年又一筆誤收抵欠.增值稅有3萬(wàn)..現(xiàn)在給客戶(hù)把欠的發(fā)票開(kāi)了..超過(guò)了3萬(wàn)..我們本月要注銷(xiāo).用抵欠的把3萬(wàn)增值稅抵了..剩下的我們繳納現(xiàn)金..我的問(wèn)題 1??:9月份注銷(xiāo)稅務(wù).會(huì)影響我們給對(duì)方開(kāi)具的9月份的發(fā)票嗎.. 2??9月份開(kāi)具的這個(gè)發(fā)票.在前臺(tái)抵欠.并繳納現(xiàn)金增值稅余款以后.還需要繳納印花.附加.水利嗎
1、老師,我們銷(xiāo)售放,8月一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò),未作廢,要開(kāi)紅字沖紅,對(duì)方未抵扣,我開(kāi)好后,發(fā)票不用給對(duì)方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個(gè)紅字發(fā)票,增加9月的進(jìn)項(xiàng)是不,因?yàn)?月這個(gè)票的增值稅已經(jīng)交了。
就是開(kāi)發(fā)票,本來(lái)是出口0稅率發(fā)票,但是開(kāi)票時(shí)稅率忘改了,開(kāi)成13個(gè)稅點(diǎn)的啦,發(fā)現(xiàn)時(shí)又跨月了,次月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說(shuō)要先繳上再退,但是當(dāng)時(shí)公司沒(méi)有那么多錢(qián),又去稅務(wù)問(wèn)稅務(wù)有人說(shuō)可能不給退,然后他說(shuō)可以進(jìn)行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當(dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有開(kāi)錯(cuò)票的稅,和開(kāi)負(fù)數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請(qǐng)問(wèn)這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當(dāng)時(shí)說(shuō)的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
老師,我們公司很小上個(gè)月開(kāi)了一張發(fā)票,交了增值稅及附加稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了于是反沖了這張發(fā)票,也沒(méi)有額外開(kāi)發(fā)票,那上個(gè)月交的銷(xiāo)項(xiàng)稅1.稅務(wù)局直接退回來(lái)嗎,還有附加稅也是稅務(wù)局自動(dòng)退的嗎,2.還是我要去申請(qǐng)退稅3.還是留在賬上抵扣以后的銷(xiāo)項(xiàng)稅
董老師 在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
退上一個(gè)月的,因?yàn)闀?huì)計(jì)當(dāng)月忘記作廢發(fā)票,造成了稅款,次月沖紅后形成了留抵,用留抵抵欠稅后附加稅不知道怎么處理
那退不了的,這個(gè)不在退稅范圍內(nèi)