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當(dāng)月誤開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)作廢,次月開(kāi)了紅字發(fā)票,這樣次月我們有增值稅留抵,稅務(wù)局讓我們用留抵抵欠稅,但是附加稅好像抵不了,有什么方法可以退回附加稅嗎?

2021-12-02 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 08:41

你好,你是要退當(dāng)月附加稅嗎?

頭像
快賬用戶(hù)6195 追問(wèn) 2021-12-02 09:06

退上一個(gè)月的,因?yàn)闀?huì)計(jì)當(dāng)月忘記作廢發(fā)票,造成了稅款,次月沖紅后形成了留抵,用留抵抵欠稅后附加稅不知道怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-02 09:08

那退不了的,這個(gè)不在退稅范圍內(nèi)

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你好,你是要退當(dāng)月附加稅嗎?
2021-12-02
你好,同學(xué)。 沒(méi)有辦法 解決了,附加稅是當(dāng)月要交的增值稅計(jì)算的。
2019-11-03
你好 是生產(chǎn)企業(yè)的嗎 是的話(huà)按照免抵稅額, 如果是商貿(mào)的不交。
2024-12-27
你好,這個(gè)是留在賬上抵扣以后的銷(xiāo)項(xiàng)稅
2024-07-12
你好,我們這邊不可以退的。留著以后抵扣。
2023-09-05
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