你好; 那你調(diào)整系 :借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 。 意思你 還多做了1000元的金額嗎
發(fā)現(xiàn)去年年管理費用本應(yīng)該掛應(yīng)收的 原分錄借管理費 代2000。銀行存款2000 實際只開了一張1000發(fā)票 如何調(diào)賬到今年
以前年度的賬,收到發(fā)票時:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000,后來實際付款時做賬:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000,實際收到發(fā)票時,并未用現(xiàn)金支付,這個要怎么去調(diào)賬呢,涉及到貨幣資金
老師,我去年交了保險費,發(fā)票到今年才進來的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯了,寫成借,管理費用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進來了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費用884,借,進項稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來就不對了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。
老師,請問一下, 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一個應(yīng)付賬款,該做成管理費用 去年是借應(yīng)付賬款-員工 貸銀行存款 實際是管理費用,分錄該如何做呢?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個人,5月份在社??劾U客戶端申報工資是選擇年度工資繳費調(diào)整2024年按人員申報嗎?如圖所示,您看對嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票。現(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)
銀行存款是對的
主要想把管理費調(diào)到應(yīng)付上還能跳嗎
?你好 ;? ? 可以的。 按照? ?借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 。
這個是應(yīng)付
?你好;? ? 你上面不是說你要? ?掛應(yīng)收的嗎 ? 怎么又是應(yīng)付了? ?
掛應(yīng)付的 說錯了不好意思 老師
你好;? ?那你就做? ?借應(yīng)付賬款貸???以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 。