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老師,請問一下, 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一個應付賬款,該做成管理費用 去年是借應付賬款-員工 貸銀行存款 實際是管理費用,分錄該如何做呢?

2024-04-22 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-22 15:53

借:管理費用 貸:應付賬款-員工 視同去年就這樣處理了,然后修改年報,做匯算

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快賬用戶9258 追問 2024-04-22 16:03

老師,這筆分錄,是做在去年?

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快賬用戶9258 追問 2024-04-22 16:04

老師。直接修改年報,季報不需要更改?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:05

在今年做賬,還是視同去年就做了前邊那筆分錄調整年報,不需要調整季報 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款-員工

頭像
快賬用戶9258 追問 2024-04-22 16:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:33

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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2024-04-22
借其他應收款 借以前年度損益調整 紅字
2023-02-21
你好; 那你調整系 :借 應收賬款 貸 以前年度損益調整; 借以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤 。 意思你 還多做了1000元的金額嗎
2022-04-14
你好 借? 以前年度損益 調整 負數(shù)? 8 貸應付賬款? 8負數(shù)? ?這樣做?
2021-12-06
你好 借,應付賬款 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-08-10
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